按照集团公司财金部统一安排,七六所2019年决算审计工作原计划在二月底进场开展,受疫情影响,审计组人员无法按时进驻现场开展工作。
为保障此项工作按期完成,确保疫情期间完整上报决算数据。经与中审众环会计师事务所审计组沟通协商后,财务室创新工作方法,建立了线上沟通机制。把审计过程中所需材料,采取拍照、扫描等方式汇总打包,在严格遵循保密规定的前提下,及时传递、沟通解释、补充完善,确保了现场审计工作的正常开展。
现场数据审计完成后,以集团财金部要求的时间节点开展第二轮集团会审工作。本次决算审计是新集团成立以来第一次年度决算会审,要求更高,审查更细致。财务室严格遵循时间节点提交会审资料,积极与集团会审组线上沟通,按照反馈的数据和问题,加班加点在会审组要求时限内,完成了数据上报,顺利通过了集团会审。6月5日,收到由中审众环会计师事务所出具的《审计报告》纸质版,圆满完成了七六所2019年度财务决算审计工作。
作者:卢薇
2020-06-08